¡Hola Explorador! 🧭
Conoce los pasos para elaborar una factura como nota de débito de documentos relacionados en el módulo de Microsip Ventas
Empecemos 😉
Despliega la categoría “Documentos”
Da clic en la carpeta “Facturas”
Clic en “Nuevo”
Agrega el “número de cliente”. Automáticamente se agregará el nombre del mismo
Ingresa el código del artículo
Con las teclas “Ctrl+G” aparecerá una ventana que dirá “el cliente tiene anticipos y no se aplicó alguno a la factura ¿Desea aún así guardar el documento?”
Da clic en “Sí”
Ve a la pestaña “CFD”
Da clic en el botón “Certificar”
Da clic en “Sí”
Al terminar el proceso de certificación, regresa a la pestaña “General”
Da clic en “Guardar y nuevo”
Agrega nuevamente el número de cliente
Da doble clic sobre la primera casilla de la columna “Nombre” dentro de la tabla para iniciar con la búsqueda del artículo
Ingresa el nombre del artículo
Selecciona el artículo correspondiente
Da clic en el botón “Aceptar”
Agrega el precio
Ve al menú “Herramientas”
Da clic en “Elaborar como nota de débito CFDI